Precios de Transferencia
En un entorno globalizado como América Latina donde las regulaciones fiscales están en constante evolución, el cumplimiento en Precios de Transferencia se ha convertido en una prioridad estratégica para las empresas multinacionales.
Las reglas de precios de transferencia son aplicables a contribuyentes que llevan a cabo negocios con partes relacionadas nacionales o extranjeras, permitiéndoles determinar el precio de transferencia entre las partes conforme al principio de valor de mercado, es decir, con base en lo que determinarían terceros independientes en condiciones similares.
Es importante para las autoridades mexicanas conocer cómo las organizaciones fijan sus precios de transferencia, pues afectan directamente las bases gravables de las entidades involucradas.
Por ello, los contribuyentes que realicen operaciones con partes relacionadas requieren determinar sus ingresos acumulables y deducciones autorizadas, tomando en cuenta los precios o montos acordados con partes independientes.

Nuestro servicio está diseñado para garantizar el cumplimiento normativo, minimizar riesgos fiscales y optimizar tus operaciones Intercompañía.
Nuestra oferta te proporciona:
1.- Análisis Integral de Operaciones Intercompañía:

- Identificamos y evaluamos transacciones interempresariales controladas y entre partes relacionadas como filiales, subsidiarias y empresas vinculadas para comprar precios similares en el mercado.
- Alineamos tu operación hacia el principio de plena competencia (arm´s lenght).
2.- Estudios de Precios de Transferencias:

- Evaluamos precios comparables locales e internacionales para asegurar que los precios utilizados estén alineados con las prácticas de mercado.
- Desarrollamos tu estrategia de precios consistente con la normativa de la OCDE y las regulaciones específicas de cada jurisdicción.
- Implementamos los métodos aprobados por autoridades (CUP, Cost Plus, Precio de Reventa, etc) para establecer precios justos.
3.- Diagnóstico y Planeación Estratégica:

- Realizamos un diagnóstico completo de la situación fiscal para identificar los riesgos fiscales actuales y oportunidades de optimización, así como las políticas internas para estandarización de las operaciones intercompañía.
- Aseguramos que todo el plan responda a las normativas locales e internacionales, incluyendo la OCDE y BEPS, con documentación que respalde las políticas de precios de transferencia ante la autoridad fiscal.
4.- Documentación y Cumplimiento:

- Asesoramos estratégicamente para la correcta preparación de la documentación comprobatoria exigida por las autoridades fiscales de cada país. Incluyendo la correcta preparación y llenado de la declaración informativa de operaciones con partes relacionadas en el extranjero, así como en la elaboración de archivos de documentación necesarios para cumplir con las obligaciones fiscales en cuanto a precios de transferencia.
- Apoyamos en la presentación de declaraciones informativas locales.
- Preparamos la documentación a la que está sujeta el obligado tributario, elaborando estudios locales y reportes maestros conforme a las normativas de cada país; documentando:
- Operaciones vinculadas del grupo, Master File.
- Operaciones específicas del contribuyente, Country o Local File.
- Operaciones País por País, Country-by-Country Report).
5.- Resolución de Controversias:

- Brindamos asistencia en auditorías y revisiones fiscales, para sustento y defensa de la política de precios de transferencia implementada.
- Asesoramos en el proceso de negociación de Acuerdos Anticipados de Precios (APA) para la determinación de políticas de transferencia adecuadas.
- Proporcionamos consultoría para evitar la doble tributación en jurisdicciones de ambas partes.
Nuestro valor agregado:
Contar con una asesoría adecuada en temas de precios de transferencia permite a las empresas evitar prácticas de erosión fiscal, transaccionando de forma justa y conforme a la normativa.
Brindando el siguiente apoyo:
- Elaboración de estudio de precio de transferencia
- Prestación de Declaración Local (LOCAL FILE)
- Presentación de Declaración Maestra (MASTER FILE)
- Presentación de Declaración País por País (COUNTRY BY COUNTRY)
- Asesoría fiscal en materia de precios de transferencia.
- Atención a requerimientos por parte de la autoridad en materia de precios de transferencia.
- Llenados de anexos reportados a la autoridad referente de precios de transferencia.
- (DIM 9) Declaración Informativa Múltiple, la cual te permite presentar tu declaración informativa. de las operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero.
- SIPRED: Sistema de Presentación del Dictamen Fiscal.
- ISSIF: Información Sobre la Situación Fiscal.
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